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  確定申告しますか?  

1 :納税者:2007/02/10(土) 09:19:17
そろそろ確定申告の時期。
以前医療費控除を受けようと書類を作ったら、還付額が少なくて驚いた。
あんまりしたことないけど、皆さんやってますか。


2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/10(土) 09:54:48
なんか、所得税と住民税を入れ替えて
所得減でも、前年と同じ額を徴収できるようになったらしいぞ
125万以下も課税対象だと

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/10(土) 10:02:31
昨年の医療費控除の還付金は,たったの\5,310-です。
2月16日から市役所で受け付けているので申告します。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 20:04:53
>>3
源泉徴収の還付には限度があるので
多分、医療費が15万3100円かかったのならそのぐらいのはず

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 20:07:33
国民年金を一年分(166,000円)納めていると、どのくらいの減税になりますか?

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 20:19:48
控除前所得の額に依ります。

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 20:23:16
住民税払うの嫌でパートの年収99万円にしたのに住民税払えってきた。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 20:47:12
>>7
年収を99万に抑えても年末調整が済んでいないと支払うことになる。
役所側は収入を把握していないので

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 21:09:26
明日申告書作成して金曜の早朝税務署の時間外ポストに入れる予定です
今月中に控えが返送されてきますように( 人 )

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 21:14:46
無駄に使われる税金を一生懸命払ってるんだぁーwwwww

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 21:19:23
>>10払ってないの?

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 21:30:55
>>11
気付かないところで払っているから心配しないで(消費税からは逃げられないでしょ)

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/14(水) 21:44:59
三年前の台風で床上浸水して今年まで税金が帰ってきます。
しかし災害に遭っても国(市かも?)から貰える見舞い金って二万円しか貰えなかったです。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/15(木) 01:05:21
日本は実質省庁社会主義でやって来た割りに、私有財産の保証についてはフリーダムアメリカよりも薄いのです。

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/18(日) 08:34:06
夫婦共働きのケースでも、
医療費控除はどちらかに合算して受けられるて知ってた?


16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/18(日) 19:24:57
>>15
知っている。
税務署で働いているので。

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/19(月) 00:05:38
高額医療費控除って、病院から100万円請求があって、生命保険で100万円おりたら
療費控除できないんですよね?

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/19(月) 06:57:14
>>17
100万円の請求があっても、保険金で90万1000円補填されたとしたら無理。

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/19(月) 07:31:47
損保でしょ?死んじゃったり高度障害なら生保系だけど。。。
「医療費の所得控除」と「保険に拠る一時所得」は別物だす。

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/19(月) 17:36:55
>>19
家が崩れて下敷きになったり、火事で火傷をしたなら損害保険から金が支払われるけど

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/19(月) 17:40:18
医療費控除の計算方法

H18年中に支払った同一生計   保険などで補填された  足切り額(通常  医療費控除額
親族の医療費の支払い総額 −  金額        − 10万円)注1  = 


注1 10万円と本人の所得金額の5%のいずれか低い金額

医療費は、同一生計親族分の全ての金額をその家庭の一番の高額所得者から控除すると還付額が
大きくなる。所得税の税率は超過累進税率なので高額所得になればなるほど税率が高くなる。
また、医療費の総額が10万円を超えないと思われる場合は上記算式によりその領収書を集めても
無駄になるので意味無しです。


22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/19(月) 19:50:52
>>21
「保険などで補填された金額」は自己申告しない限りバレないのでは?
税務署と保険会社が連絡とるわけないですね?

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/20(火) 10:07:17
>>22
まぁ、そういうことになるわけですが、万が一ばれたらやばいでしょう?


24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/20(火) 12:12:25
そうですね、あなたのように真っ正直に生きることが即ち正解です。

わたしは年金さえ払っていないもの。
どうせ貰ったとしても月額3マン程度なら
今、毎月1マンちょい使った方が楽しいし。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/20(火) 12:26:16
そもそも所得税や法人税の国税は自己申告制度だからばれなきゃOKとか
少しぐらいずるをしても平気という考えが世間一般にあることは事実。
だが、もしも税務署に見つかったら格好悪いしめんどくさいもんね!

悪質なケースになるとペナルティー分の税金が後から課税されるから正しく
計算をしたのが良いと思う。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/21(水) 18:51:28
社保控除で国保の金額を納付書の金額で提出する人がいるが、
19年分(7期と8期)は含まれません。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/21(水) 20:15:43
青色申告の季節です

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 07:16:42
未回収の不動産家賃は回収したものとして収支内訳書に記載してください。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 10:25:27
国民年金を払っている人は社会保険事務所からの支払い証明を確定申告書に添付してください。


30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 11:07:00
その他、生保や損保の控除証明書を紛失した場合でも電話で保険会社にその旨を伝えれば再発行してくれますから。


31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 11:18:06
>>24
今1万ずつ、未来の自分へ小遣い渡してると考えると楽しくなるよ。

32 :((@∀@≡∀≡@∀@)) ◆ANOSADJXD6 :2007/02/22(木) 12:11:12
やべ もうそんな時期か〜

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 13:43:23
還付申告は、税務署への提出が早ければ早いほど還付金の振り込みが早くなるので
申告書提出は、お早めに!


34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 13:53:19
>>33
提出が期限ギリギリに近いほど、年利4%以上の還付加算金がついてウマ〜
だったりもするが。

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 14:04:47
>>34
たしかにそうなんですよね。銀行金利なんかよりもバブル崩壊後は、還付加算金
という金利のがずっと良いから喜ぶ人が多いと思う。


36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 14:53:03
毎晩缶ビールを1本呑んでるけど半分以上税金なんだよなあ

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/22(木) 19:16:49
>>36
揮発油の税金に比べれば酒税なんてまだまだ。

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 03:53:12
一昨日、書類提出してきました。
国税庁HPのフォーマットを使用、年末調整をしてるので非常に作業が楽なのはいいんだが
株損繰越の書類作成には虚しさを感じる…

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 06:31:14
>>38
でも源泉徴収分が還付されるのだからいいじゃん

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 15:33:38
医療費の領収書がいっぱいあったから申告やってきました。
両親.妻.自分.子供の分で全部で57万円也
内訳書も欄足らず、袋にも入りきらないほどの領収書を
各人別、病院別に、計算かなり疲れたぜ〜

あれって税務署は全部の領収書や計算を一々チェックするのだろうか?
計算ミスがあったらどうなるのでしょうか?

提出した領収書の全部のコピーなんてとってないし・・・


41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 16:54:22
>>40
医療費だと、項目別にレシートをA4版の紙に一度全部貼り付ける。
通院に使った交通費(緊急の場合のタクシー代,バス・地下鉄・電車もそれぞれ記載)

税務署はそれらをざっと目を通すと思う。
提出した領収書は前に書いたA4版の紙をそのままコピーすればOK
それで去年は約25000円還付されました!


42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 17:10:40
>>40
まず医療費の内訳書の金額をざっと計算してOKならば問題はないと思う。
領収書の計算も税務職員が計算しても間違える事もあるから例え間違って
いたとしても1万違いで税額にして1千円だからそんなに神経質になんな
くても平気なのではないかな。
税理士印が申告書にあるとノーチェックなんて事も考えられる。


43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 17:36:31
俺の場合、シャンプー等の家庭用雑貨を○○薬品で買うようにしている。
その店のレシートには品番のみが表示されるので、医療費控除の対象とさせてもらっている。

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/23(金) 17:56:43
電子申告(eタックスって言うんだっけ?)している人はいますか?
私の場合、住基ネットの証明書の取得&ICカードリーダーの購入が面倒なので
電子申告は断念しました。せめてICカードになった免許証でもOKだったら…

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/24(土) 08:42:28
◇確定申告 質問受付 その4◇
http://money5.2ch.net/test/read.cgi/tax/1172248203

46 :あぼーん:あぼーん
あぼーん

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 15:48:15
個人事業主なので毎年やってます。


48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 16:01:38
青でやってる?
どんくらい所得あれば青でできんの?

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 16:02:02
レシート出さないコンビニって税金対策?

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 16:35:13
>>48
青でやってますよ。。。
別に所得が多くても少なくても青でできますよ。
だって青でやれば、専従者給与の支払いは経費として認められるし
青色申告特別控除65万円も所得から差し引けるから得でしょう。
平成18年まで、白色だった人は3月15日までに「青色申告申請書」を
税務署へ提出すれば、平成19年分から青色で申告出来ますよ。
>>49
関係ないと思う。単に、めんどくさいだけなのではないかと思う。


51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 16:39:27
個人事業は節税とか大変そう
領収書ぜんぶ取っとかないとね

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 17:43:12
継続して毎日帳簿をつけてればそんなに大変ではないですよ。
翌朝、PCに領収書を入力しちゃえば後はその領収書を
スクラップブックに貼っておしまい。

自分の事ですからね。


53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 17:54:33
そういうのがもう面堂

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 18:36:45
コーヒー飲みながらやればそんなに苦にならないけど
なれってやつね。

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 18:41:34
そういう問題じゃないとおもうが
会社インで良かった

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 18:48:11
独立するとけっこう楽しいよ!

会社員のときのくだらない人間関係はないし、通勤ラッシュもなし
遅刻もない。
俺は、会社員に向いてないから良かったw


57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 18:57:03
帳簿とか面倒だからずーと白色です

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 19:09:31
青と白の事務上の違いってそんなにあるんかいな

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 19:23:00
青はマンドクサ
特典もあるけどね

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 19:23:43
じゃ、オレにはムリだ

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 19:27:22
でも会社での人間関係のわずらわしさよりは青色申告のほうがまだいいな
簿記ちょっとしってりゃいいし

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 20:20:50
て言うか自営そのものがムリだ。才能無い

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/26(月) 21:30:05
税理士が高すぎるんだよ、確定申告のときだけ3万ぐらいでやってくれよ

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 06:53:43
>>63
申告会場に行けば税理士が無料でやってくれるのに

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 09:30:47
>>58
青の場合に65万円の特別控除の適用を受けられるのは、複式簿記で継続記帳を
行い申告書に、損益計算書のみならず貸借対照表も添付する。
また、所得税法は、家族従業員の給与の必要経費算入は原則禁止だが、税務署へ
「青色専従者給与の届出書」を提出すれば、必要経費算入OKです。
結果、生活費を経費で落とせることができる。(独身で一人暮らしには関係ないが)
>>64
損益計算書や貸借対照表の作成まではやってくれないです。その作成を指導してくれる
のは、青色申告会になります。


66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 09:39:19
つか商売そのものがうまく行ってなきゃ、意味ね〜

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 09:45:02
そりゃそうだ

しかし、バブル期みたいな時代が突然来たときは、青でやっとけば良かったと思うはず?

今のうちから青にしとけばあわてないはず?


68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 10:57:46
うちの親税理士なんでやってくれてる
子孝行な親だなあとおもう(本人もうれしそうだしw)

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 12:18:15
よかったね!

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 13:06:46
青色専従者給与の額を103万以下にしても扶養になれないので注意いたしましょう。

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 14:38:32
平成18年の定率減税は10%ですので間違えないように!


72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 15:03:32
去年40万のPCソフト買ったんだけど、これって減価償却扱いになるんですか。

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 15:05:07
聞いてみたら

74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 16:43:17
>>72
お答えいたします。
減価償却扱いになります。

10万円未満の物については、無条件でその支払いを全額経費して良いです。
時限立法で平成18分については30万円未満の物、つまり10万〜30万
までの物についても減価償却とせず、一括で経費計上できます。
但しその場合は決算書の減価償却の明細欄に「措置法28−2適用」と付記
しなければなりませんので注意です。


75 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 17:20:34
>>65
香ばしいなw
生活費なんか経費にならん。
専従者給与も、業務内容にみあった額でなければ認められん。

76 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 17:21:47
>>74
即時償却選べるのは青だけね。白はだめよ。

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 18:13:04
書類を郵送するんだけど陰毛入れてやろうか頭キタ

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 18:18:59
>>75
専従者給与は、損益計算書上は、経費となるでしょうが?
その給与は、受け取り側(妻や子などの親族の物になるから)
事業主の小遣いや生活費にできるでしょうが
結果として、専従者給与は、支払い段階で課税されてるからその家族内で
どう遣おうとOKじゃないってこと!


79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 18:23:31
>>74
ありがとう、ここ気軽に聞けるからいいね。

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 18:39:30
>>78
正確に言うと経費ではなく引当金的あつかい。
専従者給与はあくまで労働の対価としての給与だ。
与えた給与額とつりあう労働を行っているという実態がなければ、
専従者給与は否認される。

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 18:41:11

だからやっぱり青色なんだよねぇ〜
適当な会計ソフトを購入して簿記3級程度の知識があればだれでもできるよ。
改めて青色の特典
・専従者給与が認められる
・青色申告特別控除額が利益から控除できてお得
・即時償却ができる
その他いーぱい♪


82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 18:50:57
>>77
陰毛が入っていると学生のバイトが驚きます。

by個人課税部門の職員

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 19:20:30
なんか
確定申告 質問受付 のスレみたいw

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/27(火) 20:58:41
>確定申告 質問受付 
いや こうういうスレは助かるよ。

>>82上手な脱税の仕方も教えてください。


85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 09:43:00
>>84
脱税って表現を使うと答えずらいのではない?
合法的な節税にしないとw

税務職員に陰毛コレクターがいるって本当だったんか・・
今度、家で寝たきりの爺さんの陰毛を入れておいてやろうw
ベットに脱毛してるのがたまにあるから。


86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 09:49:03
確定申告の時、生命保険の証明書とか源泉徴収表とか添付するじゃないですか。
ネットで申告するやりかたがあるみたいですけど、添付するヤツはどうなるの?

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 09:59:36
>>86
いまんとこ、税務署まで郵送したり持参したりせねばならん。
来年申告時からは保存義務が課されたうえで添付不要になる可能性あり。
お尋ねがきて税務署に呼び出されたらそのとき見せないといけないというしくみ。

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 10:15:11

めんどくさいよね、それだったら最初から電子申告しない方がいいじゃんw

それに、ある税務署関係者に最近、聞いた話では、電子申告ってまだまだシステム
として完璧でないから個人情報を盗み見られたりする可能性があるから危険らしい。


89 :中川泰秀 ◆tyvkWCNtzY :2007/02/28(水) 11:11:08
>>1
していない。

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 11:54:43
>>80
そんなの建前もいいとこw
なんにもしない、できない人だって事業主の家族だってことだけで年間300万円
くらい貰っているのざらにあるお話。まぁ、この場合はその事業もある程度儲かって
ないとダメだけどさっ


91 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 12:07:01
めんどーだなー
確定申告


92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 12:20:14
>>90
税務調査で署員にそう言ってみたら?

93 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 12:58:21
>>92
否認されるかな?

まぁ、飯を作ったり、夜のお相手をしたり、色々とこの事業主は我が儘で
手がかかるってw
これじゃあダメ?


94 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 16:17:35
自営業者は、たいへんなんだから少しくらい経費をごまかしたっていいと思わないか?

税務署だって、交際費なんか見るときに一つ一つチェックするというより
先ず売上から見ていくら交際費が計上されているかって感じでチェックする
事が多いし、それでいいんだよ。


95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 16:20:08
実際やってる人いるじゃん
自分の裁量でなんでも必要経費とか
漫画家の江川達也なんか画描くのの参考にとAVを資料にってそれも必要経費でって

96 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 16:25:44
それは、研究費でいいんじゃないか?
マンガ家なんて何でもOKになっちゃうよ。
好きな映画−研究のため
旅行−風景写真に必要だからって取材名目
山城新吾的なこじつけでもってけば大抵のものは経費で落とせるはずw


97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 16:54:13
いい商売だ





超売れてればなw

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 17:10:43
>>97
腕一本、頭一つの商売だから何の保障もないから大変だよ。
だからこそ、特典を沢山与えてあげなきゃいけないんだって
言ってるの!


99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 17:16:34
あげてゴーマニズムやたるるーとになられてもな


江川の描く女はいいがw

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/02/28(水) 17:36:13
世界一儲けてる漫画家は鳥山明かな、愛知県の清洲に御殿があるらしい。

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